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安安静静 发表于 2007-12-19 14:06

金审羽毛球协会审计报告

金审学院团委、社团联合会:
    2007年12月8号,本委员会接受院团委、社团联合会的委托,对金审羽毛球协会进行审计。主要针对该社团在2007年9月至2007年12月期间举办的活动情况和经费的使用情况进行审查。我们仅对社团上报的资料发表意见,因资料不全而造成的与实际情况不符是社团管理层的责任,我们不承担任何风险。在审计过程中,我们结合了社团的实际情况,实施了我们认为必要的审计程序。现将审计报告如下:
一,审查状况
社团概况
        金审羽毛球协会是刚成立和发展起来的社团。现拥有注册会员80人。该社团的一切活动遵守社团章程。现任会长徐林。该社团未接过受社会或个人赞助 ,也未向团委,社联申请经费,社团经费来源为会员会费。
活动状况
        该社团上学年主要活动如下:
11月10号至11月11号句举办“新生杯”羽毛球赛,每周六金审体育馆有常规小活动。
社团主要问题:
账本不规范,应设立一本现金日记账本,一本粘贴票据的账本。
现金日记账本不规范,首页没填写完整。
社团经费的使用没有遵守节俭的原则。
现金日记账本有撕毁的迹象。
   
财务状况
团在上学年招新活动中新招社员80人,每人收取会费20元。
期间活动经费大额支出为社团复印传单50元,社团复印新生杯资料200元,买羽毛球400元,社团上交南审总会350元,其余为小额支出。每笔支出都有原始凭证。经核对情况属实。
社团财务经费目前还余368元,存入银行卡,由财务人员保管。
总体来说,该社团比较配合审计的工作,故审计工作开展顺利。
二 ,审计意见及建议
    金审羽毛球协会在丰富大学生活动方面起到了积极的影响,让更多的人了解并开始喜爱羽毛球运动,同时也为羽毛球爱好者提供了一个分享乐趣,切磋球技的平台。对社团的审计表明该社团有较完善的章程,执行情况较好,但是仍然存在一些缺陷:
    1.不规范,应设立一本现金日记账本,一本粘贴票据的账本。每张原始      凭证都应该按时间的先后顺序,以此编号入账。每张票据都应三方签字
    2.社团的现金日记账本,应每月有月结,每页有页结。
    3.社团应定时召开会员大会,向会员公开经费的管理和使用情况。
    4.建议该社团组织一些有影响力的活动。
    5.金额较大的之支出(100元以上)需有有效证明,并且社团应当在账本上详细地记录此项支出,如收款人姓名,详细地址,指出用途等。
    6.建议该社团合理、节约地使用社团经费。
            我们认为上述情况基本反映了社团的真实财务状况和活动情况。在所有重大方面,基本符合《金审学院社团经费管理暂行条例》,我们对此出具保留意见审计报告。



                                                                                                                                            南京审计学院金审学院
                                                                                                                                            社团联合会审计委员会
                                                                                                                                                 2007 年12月日

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