金审学院手语社审计报告
金审学院团委、社团联合会:2007年12月8号,本委员会接受院团委、社团联合会的委托,对金审学院手语社进行审计。主要针对该社团在2007年9月到2007年12月期间举办的活动情况和经费的使用情况进行审查。我们仅对社团上报的资料发表意见,因资料不全而造成的与实际情况不符是社团管理层的责任,我们不承担任何风险。在审计过程中,我们结合了社团的实际情况,实施了我们认为必要的审计程序。现将审计报告如下:
审查状况:
社团概况
金审学院手语社现任社长为陈蒙蒙,财务部部长为孙晓英。审计过程中,两个人都有参加现场审计。该社团会费每人10元,是在9月21日统一招新,金审学院共招170人,共收取会费1700元。该社团未接受过社会或个人捐赠,也未向团委申请经费,社团经费来源为会员会费。
活动状况
该社团主要活动如下:
每周会组织一次活动,一般时间为周末。
2007年11月13日和11月24日请手语老师为会员们讲课。
财务状况
社团能够做到钱账分管,分工明确。该社团设有一名财务部长,由其管账,由社长管钱。会费以存入银行的形式保管经费。
社团财务经费目前还余1068。80元,以存折形式存在,存放在银行。
期间其活动经费大额支出为2007年11月29日用于宣传的横幅制作210元。
其余费用均为小额支出,有原始凭证,且有三方签字。
审计意见及建议:
收据应该有章,且不得在票据上随意涂改。
应及时开具上交社联3%经费的凭证。
要将收据保存好,及时粘贴到专门粘贴票据的本子上。不要有遗失出现发票金额与帐本金额有出入的情况。
建议社团经费使用情况应及时向会员公布,以确保会员享受自己的权利,以促使会员也能够积极履行自身义务,使社团和谐发展,争做“十佳社团”,为校园文化建设做出贡献。
我们认为上述情况基本反映了手语社的真实财务状况和活动状况,在所有重大方面,基本符合《金审学院社团经费管理暂行条例》,我们表示对此出具保留意见审计报告。
南京审计学院金审学院
社团联合会审计委员会
2007年12月 我写哒~~
哈哈
小有成就感年!;P :yxh160: 楼上是蛋蛋吧
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