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安安静静 发表于 2007-12-20 22:06

金审学院中华料理协审计报告

金审学院团委、社团联合会:
        2007年12月8号,本委员会接受院团委、社团联合会的委托,对金审学院中华料理协会进行审计,主要针对该社团在2007年9月份至2007年12月份期间举办活动的情况进行审查,我们的责任是对社团报上的资料发表意见,因资料不全而造成的与实际情况不符是社团管理层的责任,我们不承担任何风险。在审计过程中,我们结合了社团的实际情况,实施了我们认为必要的审计程序。现将审计报告如下:
一、审查状况
        (一)社团概况
        中华料理协会是南京审计学院所属的校级社团,其金审分会有独立的组织结构。本次审计中财务方面针对中华料理协会自2007年9月至2007年12月期间所有账目。社团现任金审分会会长章晓洋。本年该社团招收会员73人,收取会费每人35元,总共2555元整。收到上学期余额100元整。
        (二)活动状况
        该协会主要活动如下:
    1、2007年10月14日在沁园餐厅举行“做蛋糕”活动;
    2、2007年10月28日在沁园餐厅举行“包饺子”活动;
    3、2007年11月25日在润年餐厅举行“包春卷”活动。
        (三)财务状况
        根据该社团上报的材料,我们对中华料理协会2007年9月至2007年12月期间账目进行审计,发现情况如下:
  1、采用现金保管形式,社团经费未及时存入银行,无存折。
  2、原始凭证于2007年9月17日文印费用缺少三方签字。
  3、账本的扉页上未写明会长和财务人员姓名。
  4、账本无月结。
  5、社团经费使用没有定期向会员公布。
  6、2007年9月18日原始凭证与入账金额不符,分别为:原始凭证金额为2.7元,入账金额为2.1元。
  7、2007年9月20日原始凭证与入账金额不符,分别为:原始凭证金额为1.2元,入账金额为0.6元。
  8、社团大额经费主要用于以下活动:
1、2007年10月14日购置蛋糕324元整
2、2007年10月28日购置包饺子材料121元1角;
3、2007年10月31日报销手机费100元整(为一人所用,现金充值)其中,(1)2007年10月14日支出收到凭证,但无签章,无三方签字,本次审计将其视为无效凭证,共324元。(2)2007年10月28日收到凭证为自制凭证,但无社团签章,有三方签字。
          9、经对账本进行审核:本结算期结余1831元2角,但未对其账户实际资金进
        行核实。
二、审计意见及建议
社团经费收支记录基本明确,账实基本相符,需要保持。
建议账本登记要规范,要有月结,扉页上要写明会长和财务人员姓名。
原始凭证要有三方签字以及签章。
协会应将会费存入银行,交由财务部保管;
社团经费建议定期向会员公示会费使用情况。
        我们认为上述情况基本反映了中华料理协会的真实财务状况和活动情况,在所有重大方面,基本符合《金审学院社团经费管理暂行条例》,我们对此出具保留意见审计报告。
       
       
                                                 南京审计学院金审学院
                                                 社团联合会审计委员会
                                                     2007年12月

骑着蜗牛流浪 发表于 2008-10-26 10:01

占个沙发,颌颌!!!!!!!!!!!!!!!!!

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